4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 17/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
2
3289/000-2016       
175,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE, CRAM E JUNTA MILITAR - 
GABINETE
Vl.Total:
175,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
3290/000-2016       
536,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO 
GABINETE, CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
536,40
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
3291/000-2016       
95,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE, CRAM 
E JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
95,20
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,38
758/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
1477/000-2016 - 01
-1.115,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1477/0-2016
Vl.Total:
-1.115,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.115,50
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/002-2016       
0,00
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
201/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
643/000-2016 - 01
-388,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº643/0-2016
Vl.Total:
-388,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-388,05
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/002-2016       
0,00
819,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
819,99
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
15.000,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/024-2016       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/025-2016       
0,00
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,7400
1.755,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3254/000-2016       
1.300,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DAGUA
Vl.Total:
620,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
620,10
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
346,32
3,0000
115,44
3 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SERV. 
MUNICIPAIS
333,84
1,0000
333,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3256/000-2016       
771,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO
Vl.Total:
449,82
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
7,50
2 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
321,30
UN
20,0000
16,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3257/000-2016       
498,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
379,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
189,72
2 - MANCHÃO DE PNEU RAC 45 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
119,34
UN
2,0000
59,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3258/000-2016       
690,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
690,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
690,48
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
191
3279/000-2016       
5.220,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.220,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
130,50
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
191
3280/000-2016       
4.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOIRÕES DE CONCRETO CURVO  - 9X9X3,00, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
Vl.Total:
750,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
25,00
2 - GUIA DE CONCRETO  - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
2.900,00
UN
100,0000
29,00
3 - TUBO DE CONCRETO - 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS
950,00
UN
50,0000
19,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
3281/000-2016       
5.280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,04m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m.
Vl.Total:
2.480,00
Un.:
Quantidade:
80,0000
31,00
2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS
2.800,00
50,0000
56,00
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
3282/000-2016       
5.584,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e 
comprimento de 4,00m. - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.584,00
Un.:
Quantidade:
80,0000
69,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3292/000-2016       
299,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
299,88
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3293/000-2016       
590,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. COM MOLA DE PROTEÇÃO
Vl.Total:
339,66
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
339,66
2 - ADAPTADOR
110,16
2,0000
55,08
3 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
140,76
UN
2,0000
70,38
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3318/000-2016       
1.055,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRENTE 36 D
Vl.Total:
288,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
72,00
2 - ESTICADOR DE CORRENTE
60,00
UN
5,0000
12,00
3 - LIMA PARA AFIAR CORRENTE
56,00
UN
8,0000
7,00
4 - AMORTECEDOR
96,00
UN
8,0000
12,00
5 - FILTRO DE AR
150,00
UN
5,0000
30,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
50,00
UN
5,0000
10,00
7 - KIT REPARO DO CARBURADOR
180,00
UN
4,0000
45,00
8 - MOLA DA PARTIDA
80,00
UN
4,0000
20,00
9 - CORDA DE PARTIDA
20,00
UN
4,0000
5,00
10 - POLIA DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA 61 - SERV. MUNICIPAIS
75,00
UN
3,0000
25,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3319/000-2016       
1.008,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA
Vl.Total:
108,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
18,00
2 - FILTRO DE AR
350,00
UN
10,0000
35,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,00
UN
10,0000
15,00
4 - COXIM
240,00
UN
8,0000
30,00
5 - Aquisiçao de: VELA - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERV. MUNICIPAIS
160,00
UN
8,0000
20,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3320/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
15,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3321/000-2016       
936,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARTIDA COMPLETA
Vl.Total:
200,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
100,00
2 - BOTÃO - LIGA/DESLIGA
56,00
UN
2,0000
28,00
3 - Aquisiçao de: VELA
100,00
UN
5,0000
20,00
4 - FILTRO DE AR
280,00
UN
8,0000
35,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
120,00
UN
8,0000
15,00
6 - CABO DE VELA - COMPLETO
100,00
UN
4,0000
25,00
7 - MOLA DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR - SERV. MUNICIPAIS
80,00
UN
4,0000
20,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3322/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
15,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3323/000-2016       
896,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARTIDA COMPLETA
Vl.Total:
100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,00
2 - BOTÃO - LIGA/DESLIGA
56,00
UN
2,0000
28,00
3 - Aquisiçao de: VELA
100,00
UN
5,0000
20,00
4 - FILTRO DE AR
140,00
UN
4,0000
35,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
4,0000
15,00
6 - CABO DE VELA - COMPLETO
100,00
UN
4,0000
25,00
7 - MOLA DA PARTIDA
80,00
UN
4,0000
20,00
8 - DISCO DE CORTE - PARA MANUTENÇÃO DO POLICORTE - SERV. MUNICIPAIS
260,00
UN
1,0000
260,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3324/000-2016       
60,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO POLICORTE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3253/000-2016       
449,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 
TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,92
Un.:
HR
Quantidade:
3,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3255/000-2016       
211,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
120,08
Un.:
HR
Quantidade:
0,8300
144,67
2 - CONSERTO DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
91,14
HR
0,6300
144,67
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/002-2016       
0,00
168.836,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
168.836,82
Un.:
%
Quantidade:
6,9900
24.138,17
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/003-2016       
0,00
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/002-2016       
0,00
1.469,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.469,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.469,52
304/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
1052/000-2016 - 01
-12,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1052/0-2016
Vl.Total:
-12,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12,95
1226/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
1971/000-2016 - 01
-150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1971/0-2016
Vl.Total:
-150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-150,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
3265/000-2016       
474,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel dobradura espelho na cor amarela, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima 
de 63 g/m². - VMP - PARA USO DA ESF ALAY CORREA NA IDENTIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE ACORDO 
COM AS PATOLOGIAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,76
Un.:
PCT
Quantidade:
11,0000
43,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/002-2016       
0,00
10.746,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.746,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.746,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/002-2016       
0,00
1.269,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.269,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.269,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/002-2016       
0,00
2.019,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.019,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.019,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/002-2016       
0,00
5.427,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.427,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.427,76
306/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
1048/000-2016 - 01
-71,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1048/0-2016
Vl.Total:
-71,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-71,23
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/002-2016       
0,00
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
86,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,22
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
2864/001-2016       
0,00
87,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
87,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,78
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
476
3262/000-2016       
30,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - Embalagem com 05 unidades. - 
FITPEL - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,24
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
15,12
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
476
3263/000-2016       
47,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE - 
PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,34
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,78
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
3264/000-2016       
168,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS PELO PERÍODO DE 04 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
168,00
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
3,50
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
476
3266/000-2016       
76,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica Jumbo ponta grossa contendo 12 cores variadas, com ponta de feltro, tampa com 
respirador para facilitar assim a ventilação do produto, medindo 5mm de ponta, corpo plástico em polipropileno 
medindo aproximadamente 135mm. - MARIPEL - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,50
Un.:
JG
Quantidade:
10,0000
7,65
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3267/000-2016       
394,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folhas de EVA comum. - Dimensões 600x400x2mm- Cores Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ
Vl.Total:
320,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
16,00
2 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas.  - BONANZA
45,00
CX
10,0000
4,50
3 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento. - 
JOCAR - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
29,60
UN
40,0000
0,74
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3268/000-2016       
182,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, 
gramatura 110 g/m2 - KAZ - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
182,00
Un.:
PCT
Quantidade:
14,0000
13,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
476
3269/000-2016       
78,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA USO DAS OFICINAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
78,40
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
19,60
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
476
3270/000-2016       
207,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,60
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
17,30
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3271/000-2016       
29,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO 
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,20
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3272/000-2016       
60,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - SAC THOMAZ - 
PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
476
3273/000-2016       
596,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão - ROMA
Vl.Total:
96,80
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
9,68
2 - Cola glitter com 6 cores diversas,  23 grs - MARIPEL
117,00
CX
15,0000
7,80
3 - Laminado de PVC autoadesivo cor vermelho - KAZ - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
382,80
RL
12,0000
31,90
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
3274/000-2016       
687,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. - MARIPEL
Vl.Total:
75,00
Un.:
JG
Quantidade:
10,0000
7,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão 
contendo  50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA USO DAS OFICINAS 
DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
612,48
RL
8,0000
76,56
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3275/000-2016       
69,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO 15 ML - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - 
ACRILEX - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,20
Un.:
CJ
Quantidade:
8,0000
8,65
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
476
3276/000-2016       
204,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bloco para desenho A3 (297x420mm) com 20 folhas - KAZ
Vl.Total:
158,00
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
7,90
2 - Tesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo 
plástico em formato  anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, para 
fácil visualização do produto. Indicado somente para adultos. - GOLLER - PARA USO DAS OFICINAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
46,50
UNI
10,0000
4,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/002-2016       
0,00
746,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
746,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
746,97
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1549/000-2016 - 01
-5,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1549/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-5,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,40
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1549/001-2016 - 01
0,00
-5,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1549/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-5,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
497
521/002-2016       
0,00
371,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO 
AMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
371,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,16
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/000-2016 - 01
-691,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1955/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-691,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-691,20
2436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
508
3277/000-2016       
1.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA COPIADORA SHARP AL 2051 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.040,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
520,00
2436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
508
3278/000-2016       
1.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA COPIADORA SHARP AL 2051 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.040,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
520,00
2613/2016
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
541
3245/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
2614/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
541
3246/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
2615/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
541
3247/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3260/000-2016       
5.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
22,00
2 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH
1.800,00
KG
120,0000
15,00
3 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,98%, CRECHE 
NOSSO NINHO 7,02% - EDUCAÇÃO
1.200,00
KG
120,0000
10,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3261/000-2016       
16.796,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
Vl.Total:
7.876,00
Un.:
KG
Quantidade:
358,0000
22,00
2 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH
5.370,00
KG
358,0000
15,00
3 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,11%, APAE 2,8%, 
EJA 0,74%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,74% - EDUCAÇÃO
3.550,00
KG
355,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3299/000-2016       
6.060,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
Vl.Total:
2.860,00
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
22,00
2 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH
1.950,00
KG
130,0000
15,00
3 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,95%, EMEI NOSSO 
NINHO 2,05% - EDUCAÇÃO
1.250,00
KG
125,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/000-2016       
8.859,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - ADORO
Vl.Total:
2.980,52
Un.:
KG
Quantidade:
554,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - ADORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,21%, EMEI NOSSO NINHO 1,79% 
- EDUCAÇÃO
5.879,28
KG
786,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3301/000-2016       
7.326,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,98%, EMEI 
NOSSO NINHO 2,02% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.326,00
Un.:
KG
Quantidade:
396,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3302/000-2016       
9.531,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI
Vl.Total:
8.179,30
Un.:
KG
Quantidade:
526,0000
15,55
2 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,15%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,85% - EDUCAÇÃO
1.352,00
KG
130,0000
10,40
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3303/000-2016       
886,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 98,17%, EMEI NOSSO NINHO 1,83% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
886,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.477,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3304/000-2016       
1.237,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI NOSSO NINHO 2,04% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.237,74
Un.:
KG
Quantidade:
98,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3305/000-2016       
2.678,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
Vl.Total:
982,52
Un.:
KG
Quantidade:
121,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,02%, EMEI NOSSO NINHO 1,98% - 
EDUCAÇÃO
1.696,25
KG
295,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3306/000-2016       
2.459,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 94,8%, APAE 2,54%, EJA 0,81%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,39% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.459,40
Un.:
UN
Quantidade:
4.099,0000
0,60
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3307/000-2016       
8.209,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - A'DORO
Vl.Total:
2.749,18
Un.:
KG
Quantidade:
511,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,03%, CRECHE NOSSO NINHO 
5,97% - EDUCAÇÃO
5.460,40
KG
730,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3308/000-2016       
6.808,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,02%, CRECHE 
NOSSO NINHO 5,98% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.808,00
Un.:
KG
Quantidade:
368,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3309/000-2016       
8.784,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI
Vl.Total:
7.557,30
Un.:
KG
Quantidade:
486,0000
15,55
2 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, 
CRECHE NOSSO NINHO 5,67% - EDUCAÇÃO
1.227,20
KG
118,0000
10,40
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3310/000-2016       
820,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,07%, CRECHE NOSSO NINHO 5,93% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
820,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.367,0000
0,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3311/000-2016       
1.161,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,48%, CRECHE NOSSO NINHO 6,52% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.161,96
Un.:
KG
Quantidade:
92,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/000-2016       
2.462,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
Vl.Total:
893,20
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO 5,71% - 
EDUCAÇÃO
1.569,75
KG
273,0000
5,75
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/000-2016       
24.624,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - A'DORO
Vl.Total:
8.258,30
Un.:
KG
Quantidade:
1.535,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,65%, APAE 2,57%, EJA 0,87%, 
AEE MUNICIPAL 1,51%, QUILOMBOLA 0,4% - EDUCAÇÃO
16.366,24
KG
2.188,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3314/000-2016       
20.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,73%, APAE 
2,55%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,36% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.350,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.100,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/000-2016       
26.457,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI
Vl.Total:
22.671,90
Un.:
KG
Quantidade:
1.458,0000
15,55
2 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,55%, 
APAE 2,63%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,53%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
3.785,60
KG
364,0000
10,40
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3316/000-2016       
3.485,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,2%, APAE 2,17%, 
EJA 1,45%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,72% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.485,88
Un.:
KG
Quantidade:
276,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3317/000-2016       
7.440,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
Vl.Total:
2.720,20
Un.:
KG
Quantidade:
335,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,68%, APAE 2,42%, EJA 0,79%, AEE 
MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,64% - EDUCAÇÃO
4.720,75
KG
821,0000
5,75
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
3283/000-2016       
7.266,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX - SUPERMAX
Vl.Total:
5.466,00
Un.:
CX
Quantidade:
300,0000
18,22
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.800,00
PCT
100,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
3284/000-2016       
1.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - SAC THOMAZ - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
2,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
590
3285/000-2016       
4.453,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
Vl.Total:
799,20
Un.:
FR
Quantidade:
240,0000
3,33
2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA
1.290,00
PCT
600,0000
2,15
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
2.364,00
KG
300,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
3286/000-2016       
8.359,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.359,20
Un.:
FR
Quantidade:
2.160,0000
3,87
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
590
3287/000-2016       
3.474,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZADOR,EM GEL - EDUMAX
Vl.Total:
2.056,80
Un.:
FR
Quantidade:
240,0000
8,57
2 - LENÇO DE PAPEL DUPLO - SOFTYS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.417,50
CX
675,0000
2,10
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
3288/000-2016       
23.305,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO - DESCARPACK
Vl.Total:
1.185,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
22.120,00
FD
500,0000
44,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3297/000-2016       
149,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ACDELCO 5W30 SINTÉTICO
Vl.Total:
119,56
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,89
2 - ADITIVO - FRASCO. PARA RADIADORES 1000 ML - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9445 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 149,49 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
29,93
UN
1,0000
29,93
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3298/000-2016       
2.872,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BOMBA. 2719 OLEO CELTA
Vl.Total:
183,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
183,04
2 - BALANCIN. 4445 MOTOR JOGO CELTA
184,04
1,0000
184,04
3 - TUCHO. 010007 HIDRAULICO MOTOR CELTA
161,74
JG
1,0000
161,74
4 - COMANDO DE VALVULA
227,73
UN
1,0000
227,73
5 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
275,28
UN
1,0000
275,28
6 - AQUISIÇÃO: CABO. 30627 VELA DYGM 73
132,99
UN
1,0000
132,99
7 - FILTRO DE AR. CA 10891
44,63
UN
1,0000
44,63
8 - AQUISIÇÃO: VELA. BRP6EY MERIVA/MONTANA
92,01
UN
4,0000
23,00
9 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
27,68
UN
1,0000
27,68
10 - BRONZINA BIELA. 7716 CORSA
78,65
UN
1,0000
78,65
11 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. SBC452  GM 1.0
171,96
UN
1,0000
171,96
12 - RETENTOR. DO COMANDO DE VALVULA
39,01
UN
1,0000
39,01
13 - FILTRO. DE COMB.0101 CELTA
45,01
UN
1,0000
45,01
14 - JOGO DE ANEIS . STD
233,81
UN
1,0000
233,81
15 - RADIADOR
635,64
UN
1,0000
635,64
16 - BATERIA 45 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.872,86 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
339,64
UN
1,0000
339,64
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
3294/000-2016       
35,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DE DT - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 35,00 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
3295/000-2016       
728,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DE VALVULA COMBUSTIVEL
Vl.Total:
425,60
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
112,00
2 - SERVIÇO. DE CONCERTO MOTOR VENTILADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F4000 DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 728,00 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
302,40
HR
2,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
3296/000-2016       
225,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DT
Vl.Total:
50,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,5800
86,33
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD
45,00
HR
0,5200
86,33
3 - CAMBAGEM. LE
45,00
HR
0,5200
86,33
4 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
35,00
HR
0,4100
86,33
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,3500
86,33
6 - MONTAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O 
VEÍCULO PEUGEOT BOXER EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 225,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
20,00
HR
0,2300
86,33
1817/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
133/000-2016 - 01
-383,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 133/0-2016 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-383,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-383,06
1818/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
134/000-2016 - 01
-191,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 134/0-2016 - MOTIVO: NÚMERO DE INFRAÇÃO INCORRETO
Vl.Total:
-191,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-191,53
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2534/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
113812600
J
46.377.222/0003-90
5813
163/000-2016       
67,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 0400654568
Vl.Total:
67,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,84
184/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
645/000-2016 - 01
-475,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº645/0-2016
Vl.Total:
-475,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-475,00
312/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
1253/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1253/0-2016
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
2561/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
3248/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À BARRA DO TURVO E CANANÉIA/SP PARA LEVAR TÉCNICAS PARA VISITAS EM 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NO DIA 09/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
2560/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
3249/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À IPORANGA E IGUAPE/SP PARA LEVAR TÉCNICAS PARA VISITAS EM 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NO DIA 11/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
3250/000-2016       
1.376,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SERENATA DE AMOR
Vl.Total:
600,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
30,00
2 - GUARDA CHUVA SABOR DE CHOCOLATE. - KIKAKAU
218,00
PCT
20,0000
10,90
3 - OVINHOS DE CHOCOLATE. Embalagem: mínimo de 400 g com aproximadamente 50 unidades. - KIKAKAU
218,00
PCT
20,0000
10,90
4 - BALA TIPO DADINHO DOCE DE AMENDOIM em formato de dadinho pacote de 900 gramas. - DADINHO - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
340,00
PCT
20,0000
17,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3251/000-2016       
2.779,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SERENATA DE AMOR
Vl.Total:
900,00
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
30,00
2 - GUARDA CHUVA SABOR DE CHOCOLATE. - KIKAKAU
545,00
PCT
50,0000
10,90
3 - OVINHOS DE CHOCOLATE. Embalagem: mínimo de 400 g com aproximadamente 50 unidades. - KIKAKAU
654,00
PCT
60,0000
10,90
4 - BALA TIPO DADINHO DOCE DE AMENDOIM em formato de dadinho pacote de 900 gramas. - DADINHO - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA, CRAS CENTRAL E ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
680,00
PCT
40,0000
17,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3252/000-2016       
2.052,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SERENATA DE AMOR
Vl.Total:
810,00
Un.:
PCT
Quantidade:
27,0000
30,00
2 - GUARDA CHUVA SABOR DE CHOCOLATE. - KIKAKAU
381,50
PCT
35,0000
10,90
3 - OVINHOS DE CHOCOLATE. Embalagem: mínimo de 400 g com aproximadamente 50 unidades. - KIKAKAU
436,00
PCT
40,0000
10,90
4 - BALA TIPO DADINHO DOCE DE AMENDOIM em formato de dadinho pacote de 900 gramas. - DADINHO - 
AQUISIÇÃO ARA ATENDER O CRAS BLOCO B E PAULISTANO EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
425,00
PCT
25,0000
17,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
172/002-2016       
0,00
20.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 
098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
0,9600
20.857,62
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
173/002-2016       
0,00
2.222,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
174/002-2016       
0,00
3.678,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
175/002-2016       
0,00
1.595,24
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LTDA
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,24
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,24
17/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
750
3259/000-2016       
1.382,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. BRZ 7719, FRM 4136
Vl.Total:
220,76
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
110,38
2 - TAXA DE DPVAT. DBA 9415, FSO 9222, EHE 7174, EHE 7184, DBA 2068, DBA 2096, DBA 2099, CDV 1353, 
DBA 9450, BVZ 6463 E EHE 7300 - REF. AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
1.162,15
SV
11,0000
105,65
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
176/002-2016       
0,00
3.190,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
177/002-2016       
0,00
9.782,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
169/002-2016       
0,00
9.590,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
170/002-2016       
0,00
6.393,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
171/002-2016       
0,00
2.222,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
861
559/000-2016 - 01
-160,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº559/0-2016
Vl.Total:
-160,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-160,84
717/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
861
1587/000-2016 - 01
-114,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1587/0-2016
Vl.Total:
-114,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-114,96
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
3325/000-2016       
17.298,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
Vl.Total:
4.824,04
Un.:
UN
Quantidade:
26,0000
185,54
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E CAMPEONATO DE 
FUTEBOL 2016 - ESPORTES
12.474,00
UN
40,0000
311,85
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
161/000-2016       
1.420,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMOS CULTURA
Vl.Total:
1.420,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,80
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
162/000-2016       
1.669,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 255 - 47690,44
Vl.Total:
1.669,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.669,17
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5012
6002/002-2013       
0,00
96.152,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 10ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
96.152,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,2000
486.152,69
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5012
6003/002-2013       
0,00
4.043,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REF. 10ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.043,36
Un.:
SV
Quantidade:
0,2000
20.443,34
284.571,41
370.383,18
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Março de 2016.
Total Geral:
 
284.571,41
370.383,18