4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
11
Data de Lançamento: 17/03/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
2
3289/000-2016
175,80
0,00
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE, CRAM E JUNTA MILITAR - |
GABINETE |
175,80
UN
20,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
3290/000-2016
536,40
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO |
GABINETE, CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE |
536,40
KG
36,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
3291/000-2016
95,20
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - TOPÇUCAR - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE, CRAM |
E JUNTA MILITAR - GABINETE |
95,20
KG
40,0000
2,38
758/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
1477/000-2016 - 01
-1.115,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº1477/0-2016
-1.115,50
1,0000
-1.115,50
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/002-2016
0,00
960,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
960,00
1,0000
960,00
201/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
643/000-2016 - 01
-388,05
0,00
1 - Anulação da Nota nº643/0-2016
-388,05
1,0000
-388,05
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/002-2016
0,00
819,99
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
819,99
SV
0,0500
15.000,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/024-2016
0,00
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
516,26
%
0,2900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/025-2016
0,00
1.290,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.290,66
%
0,7400
1.755,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3254/000-2016
1.300,26
0,00
1 - BOMBA DAGUA
620,10
PÇ
1,0000
620,10
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
346,32
PÇ
3,0000
115,44
3 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SERV. |
MUNICIPAIS |
333,84
PÇ
1,0000
333,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3256/000-2016
771,12
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO
449,82
UN
60,0000
7,50
2 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
321,30
UN
20,0000
16,07
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3257/000-2016
498,78
0,00
1 - CAMARA DE AR
379,44
UN
2,0000
189,72
2 - MANCHÃO DE PNEU RAC 45 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
119,34
UN
2,0000
59,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3258/000-2016
690,48
0,00
1 - BATERIA 100 AMPERES - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
690,48
UN
1,0000
690,48
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
191
3279/000-2016
5.220,00
0,00
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
SC - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS |
5.220,00
UN
40,0000
130,50
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
191
3280/000-2016
4.600,00
0,00
1 - MOIRÕES DE CONCRETO CURVO - 9X9X3,00, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
750,00
UN
30,0000
25,00
2 - GUIA DE CONCRETO - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
2.900,00
UN
100,0000
29,00
3 - TUBO DE CONCRETO - 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
SC - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS |
950,00
UN
50,0000
19,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
3281/000-2016
5.280,00
0,00
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,04m, com largura de 0,20m e |
comprimento de 4,00m. |
2.480,00
PÇ
80,0000
31,00
2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e |
comprimento de 4,00m. - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS |
2.800,00
PÇ
50,0000
56,00
5874/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
191
3282/000-2016
5.584,00
0,00
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e |
comprimento de 4,00m. - PARA USO DESTA SECREARIA - SERV. MUNICIPAIS |
5.584,00
PÇ
80,0000
69,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3292/000-2016
299,88
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
299,88
UN
40,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
3293/000-2016
590,58
0,00
1 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. COM MOLA DE PROTEÇÃO
339,66
UN
1,0000
339,66
2 - ADAPTADOR
110,16
PÇ
2,0000
55,08
3 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
140,76
UN
2,0000
70,38
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3318/000-2016
1.055,00
0,00
1 - CORRENTE 36 D
288,00
UN
4,0000
72,00
2 - ESTICADOR DE CORRENTE
60,00
UN
5,0000
12,00
3 - LIMA PARA AFIAR CORRENTE
56,00
UN
8,0000
7,00
4 - AMORTECEDOR
96,00
UN
8,0000
12,00
5 - FILTRO DE AR
150,00
UN
5,0000
30,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
50,00
UN
5,0000
10,00
7 - KIT REPARO DO CARBURADOR
180,00
UN
4,0000
45,00
8 - MOLA DA PARTIDA
80,00
UN
4,0000
20,00
9 - CORDA DE PARTIDA
20,00
UN
4,0000
5,00
10 - POLIA DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA 61 - SERV. MUNICIPAIS
75,00
UN
3,0000
25,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3319/000-2016
1.008,00
0,00
1 - CORREIA
108,00
UN
6,0000
18,00
2 - FILTRO DE AR
350,00
UN
10,0000
35,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,00
UN
10,0000
15,00
4 - COXIM
240,00
UN
8,0000
30,00
5 - Aquisiçao de: VELA - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERV. MUNICIPAIS
160,00
UN
8,0000
20,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3320/000-2016
120,00
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
8,0000
15,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3321/000-2016
936,00
0,00
1 - PARTIDA COMPLETA
200,00
UN
2,0000
100,00
2 - BOTÃO - LIGA/DESLIGA
56,00
UN
2,0000
28,00
3 - Aquisiçao de: VELA
100,00
UN
5,0000
20,00
4 - FILTRO DE AR
280,00
UN
8,0000
35,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
120,00
UN
8,0000
15,00
6 - CABO DE VELA - COMPLETO
100,00
UN
4,0000
25,00
7 - MOLA DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR - SERV. MUNICIPAIS
80,00
UN
4,0000
20,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3322/000-2016
120,00
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
8,0000
15,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3323/000-2016
896,00
0,00
1 - PARTIDA COMPLETA
100,00
UN
1,0000
100,00
2 - BOTÃO - LIGA/DESLIGA
56,00
UN
2,0000
28,00
3 - Aquisiçao de: VELA
100,00
UN
5,0000
20,00
4 - FILTRO DE AR
140,00
UN
4,0000
35,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
4,0000
15,00
6 - CABO DE VELA - COMPLETO
100,00
UN
4,0000
25,00
7 - MOLA DA PARTIDA
80,00
UN
4,0000
20,00
8 - DISCO DE CORTE - PARA MANUTENÇÃO DO POLICORTE - SERV. MUNICIPAIS
260,00
UN
1,0000
260,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3324/000-2016
60,00
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO POLICORTE - SERV. MUNICIPAIS
60,00
UN
4,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3253/000-2016
449,92
0,00
1 - MÃO DE OBRA . DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 |
TURBO B - SERV. MUNICIPAIS |
449,92
HR
3,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
3255/000-2016
211,22
0,00
1 - MONTAGEM DE PNEU
120,08
HR
0,8300
144,67
2 - CONSERTO DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
91,14
HR
0,6300
144,67
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/002-2016
0,00
168.836,82
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
168.836,82
%
6,9900
24.138,17
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/003-2016
0,00
16.822,55
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
16.822,55
SV
1,0000
16.822,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/002-2016
0,00
1.469,52
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.469,52
1,0000
1.469,52
304/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
1052/000-2016 - 01
-12,95
0,00
1 - Anulação da Nota nº1052/0-2016
-12,95
1,0000
-12,95
1226/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
1971/000-2016 - 01
-150,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº1971/0-2016
-150,00
1,0000
-150,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
3265/000-2016
474,76
0,00
1 - Papel dobradura espelho na cor amarela, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima |
de 63 g/m². - VMP - PARA USO DA ESF ALAY CORREA NA IDENTIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE ACORDO |
COM AS PATOLOGIAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
474,76
PCT
11,0000
43,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/002-2016
0,00
10.746,97
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
10.746,97
1,0000
10.746,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/002-2016
0,00
1.269,01
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - |
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.269,01
1,0000
1.269,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/002-2016
0,00
2.019,00
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA |
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.019,00
1,0000
2.019,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/002-2016
0,00
5.427,76
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.427,76
1,0000
5.427,76
306/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
1048/000-2016 - 01
-71,23
0,00
1 - Anulação da Nota nº1048/0-2016
-71,23
1,0000
-71,23
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/002-2016
0,00
86,22
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
86,22
1,0000
86,22
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
2864/001-2016
0,00
87,80
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
87,80
UN
10,0000
8,78
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
476
3262/000-2016
30,24
0,00
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - Embalagem com 05 unidades. - |
FITPEL - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
30,24
EMBAL
2,0000
15,12
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
476
3263/000-2016
47,34
0,00
1 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE - |
PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
47,34
UN
3,0000
15,78
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
3264/000-2016
168,00
0,00
1 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS PELO PERÍODO DE 04 |
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
168,00
UN
48,0000
3,50
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
476
3266/000-2016
76,50
0,00
1 - Caneta hidrográfica Jumbo ponta grossa contendo 12 cores variadas, com ponta de feltro, tampa com |
respirador para facilitar assim a ventilação do produto, medindo 5mm de ponta, corpo plástico em polipropileno |
medindo aproximadamente 135mm. - MARIPEL - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
76,50
JG
10,0000
7,65
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3267/000-2016
394,60
0,00
1 - Folhas de EVA comum. - Dimensões 600x400x2mm- Cores Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ
320,00
PCT
20,0000
16,00
2 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
indicando as cores das minas. - BONANZA |
45,00
CX
10,0000
4,50
3 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento. - |
JOCAR - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
29,60
UN
40,0000
0,74
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3268/000-2016
182,00
0,00
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas, medindo aproximadamente 48 x 66 cm, |
gramatura 110 g/m2 - KAZ - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
182,00
PCT
14,0000
13,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
476
3269/000-2016
78,40
0,00
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA USO DAS OFICINAS DE |
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
78,40
CX
4,0000
19,60
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
476
3270/000-2016
207,60
0,00
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e |
fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
207,60
UN
12,0000
17,30
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3271/000-2016
29,20
0,00
1 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO |
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
29,20
UN
10,0000
2,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3272/000-2016
60,00
0,00
1 - PANO DE PRATO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - SAC THOMAZ - |
PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
60,00
UN
30,0000
2,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
476
3273/000-2016
596,60
0,00
1 - Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão - ROMA
96,80
RL
10,0000
9,68
2 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs - MARIPEL
117,00
CX
15,0000
7,80
3 - Laminado de PVC autoadesivo cor vermelho - KAZ - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - |
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
382,80
RL
12,0000
31,90
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
3274/000-2016
687,48
0,00
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de |
comprimento. - MARIPEL |
75,00
JG
10,0000
7,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA USO DAS OFICINAS |
DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
612,48
RL
8,0000
76,56
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
3275/000-2016
69,20
0,00
1 - TINTA PARA TECIDO 15 ML - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - |
ACRILEX - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
69,20
CJ
8,0000
8,65
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
476
3276/000-2016
204,50
0,00
1 - Bloco para desenho A3 (297x420mm) com 20 folhas - KAZ
158,00
BLC
20,0000
7,90
2 - Tesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo |
plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, para |
fácil visualização do produto. Indicado somente para adultos. - GOLLER - PARA USO DAS OFICINAS DE |
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
46,50
UNI
10,0000
4,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/002-2016
0,00
746,97
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C |
253-2 CEF - SAÚDE |
746,97
1,0000
746,97
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1549/000-2016 - 01
-5,40
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1549/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-5,40
1,0000
-5,40
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
1549/001-2016 - 01
0,00
-5,40
1 - Anulação da Nota nº 1549/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-5,40
1,0000
-5,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
497
521/002-2016
0,00
371,16
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO |
AMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
371,16
1,0000
371,16
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/000-2016 - 01
-691,20
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1955/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-691,20
1,0000
-691,20
2436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
508
3277/000-2016
1.040,00
0,00
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA COPIADORA SHARP AL 2051 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.040,00
UN
2,0000
520,00
2436/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
508
3278/000-2016
1.040,00
0,00
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA COPIADORA SHARP AL 2051 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
1.040,00
UN
2,0000
520,00
2613/2016
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
541
3245/000-2016
85,65
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO |
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E |
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
2614/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
541
3246/000-2016
85,65
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO |
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E |
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
2615/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
541
3247/000-2016
85,65
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO |
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E |
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3260/000-2016
5.640,00
0,00
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
2.640,00
KG
120,0000
22,00
2 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH
1.800,00
KG
120,0000
15,00
3 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,98%, CRECHE |
NOSSO NINHO 7,02% - EDUCAÇÃO |
1.200,00
KG
120,0000
10,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3261/000-2016
16.796,00
0,00
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
7.876,00
KG
358,0000
22,00
2 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH
5.370,00
KG
358,0000
15,00
3 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,11%, APAE 2,8%, |
EJA 0,74%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,74% - EDUCAÇÃO |
3.550,00
KG
355,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3299/000-2016
6.060,00
0,00
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
2.860,00
KG
130,0000
22,00
2 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH
1.950,00
KG
130,0000
15,00
3 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,95%, EMEI NOSSO |
NINHO 2,05% - EDUCAÇÃO |
1.250,00
KG
125,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/000-2016
8.859,80
0,00
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - ADORO
2.980,52
KG
554,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - ADORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,21%, EMEI NOSSO NINHO 1,79% |
- EDUCAÇÃO |
5.879,28
KG
786,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3301/000-2016
7.326,00
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,98%, EMEI |
NOSSO NINHO 2,02% - EDUCAÇÃO |
7.326,00
KG
396,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3302/000-2016
9.531,30
0,00
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI
8.179,30
KG
526,0000
15,55
2 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,15%, EMEI |
NOSSO NINHO 1,85% - EDUCAÇÃO |
1.352,00
KG
130,0000
10,40
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3303/000-2016
886,20
0,00
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS |
SEGMENTOS: EMEI 98,17%, EMEI NOSSO NINHO 1,83% - EDUCAÇÃO |
886,20
UN
1.477,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3304/000-2016
1.237,74
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI NOSSO NINHO 2,04% - EDUCAÇÃO |
1.237,74
KG
98,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3305/000-2016
2.678,77
0,00
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
982,52
KG
121,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,02%, EMEI NOSSO NINHO 1,98% - |
EDUCAÇÃO |
1.696,25
KG
295,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3306/000-2016
2.459,40
0,00
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS |
SEGMENTOS: EMEI 94,8%, APAE 2,54%, EJA 0,81%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,39% - EDUCAÇÃO |
2.459,40
UN
4.099,0000
0,60
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3307/000-2016
8.209,58
0,00
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - A'DORO
2.749,18
KG
511,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,03%, CRECHE NOSSO NINHO |
5,97% - EDUCAÇÃO |
5.460,40
KG
730,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3308/000-2016
6.808,00
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,02%, CRECHE |
NOSSO NINHO 5,98% - EDUCAÇÃO |
6.808,00
KG
368,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3309/000-2016
8.784,50
0,00
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI
7.557,30
KG
486,0000
15,55
2 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, |
CRECHE NOSSO NINHO 5,67% - EDUCAÇÃO |
1.227,20
KG
118,0000
10,40
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3310/000-2016
820,20
0,00
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS |
SEGMENTOS: CRECHE 94,07%, CRECHE NOSSO NINHO 5,93% - EDUCAÇÃO |
820,20
UN
1.367,0000
0,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3311/000-2016
1.161,96
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,48%, CRECHE NOSSO NINHO 6,52% - EDUCAÇÃO |
1.161,96
KG
92,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/000-2016
2.462,95
0,00
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
893,20
KG
110,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO 5,71% - |
EDUCAÇÃO |
1.569,75
KG
273,0000
5,75
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/000-2016
24.624,54
0,00
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - A'DORO
8.258,30
KG
1.535,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,65%, APAE 2,57%, EJA 0,87%, |
AEE MUNICIPAL 1,51%, QUILOMBOLA 0,4% - EDUCAÇÃO |
16.366,24
KG
2.188,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3314/000-2016
20.350,00
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,73%, APAE |
2,55%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,36% - EDUCAÇÃO |
20.350,00
KG
1.100,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/000-2016
26.457,50
0,00
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI
22.671,90
KG
1.458,0000
15,55
2 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,55%, |
APAE 2,63%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,53%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO |
3.785,60
KG
364,0000
10,40
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3316/000-2016
3.485,88
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,2%, APAE 2,17%, |
EJA 1,45%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,72% - EDUCAÇÃO |
3.485,88
KG
276,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3317/000-2016
7.440,95
0,00
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE
2.720,20
KG
335,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,68%, APAE 2,42%, EJA 0,79%, AEE |
MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,64% - EDUCAÇÃO |
4.720,75
KG
821,0000
5,75
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
3283/000-2016
7.266,00
0,00
1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX - SUPERMAX
5.466,00
CX
300,0000
18,22
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.800,00
PCT
100,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
3284/000-2016
1.600,00
0,00
1 - PANO DE PRATO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - SAC THOMAZ - |
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
1.600,00
UN
800,0000
2,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
590
3285/000-2016
4.453,20
0,00
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
799,20
FR
240,0000
3,33
2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA
1.290,00
PCT
600,0000
2,15
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
2.364,00
KG
300,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
590
3286/000-2016
8.359,20
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.359,20
FR
2.160,0000
3,87
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
590
3287/000-2016
3.474,30
0,00
1 - HIGIENIZADOR,EM GEL - EDUMAX
2.056,80
FR
240,0000
8,57
2 - LENÇO DE PAPEL DUPLO - SOFTYS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.417,50
CX
675,0000
2,10
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
3288/000-2016
23.305,00
0,00
1 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO - DESCARPACK
1.185,00
UN
150,0000
7,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
22.120,00
FD
500,0000
44,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3297/000-2016
149,49
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. ACDELCO 5W30 SINTÉTICO
119,56
UN
4,0000
29,89
2 - ADITIVO - FRASCO. PARA RADIADORES 1000 ML - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9445 - VALOR COM |
DESCONTO R$ 149,49 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
29,93
UN
1,0000
29,93
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
3298/000-2016
2.872,86
0,00
1 - Aquisição de: BOMBA. 2719 OLEO CELTA
183,04
UN
1,0000
183,04
2 - BALANCIN. 4445 MOTOR JOGO CELTA
184,04
PÇ
1,0000
184,04
3 - TUCHO. 010007 HIDRAULICO MOTOR CELTA
161,74
JG
1,0000
161,74
4 - COMANDO DE VALVULA
227,73
UN
1,0000
227,73
5 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
275,28
UN
1,0000
275,28
6 - AQUISIÇÃO: CABO. 30627 VELA DYGM 73
132,99
UN
1,0000
132,99
7 - FILTRO DE AR. CA 10891
44,63
UN
1,0000
44,63
8 - AQUISIÇÃO: VELA. BRP6EY MERIVA/MONTANA
92,01
UN
4,0000
23,00
9 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
27,68
UN
1,0000
27,68
10 - BRONZINA BIELA. 7716 CORSA
78,65
UN
1,0000
78,65
11 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. SBC452 GM 1.0
171,96
UN
1,0000
171,96
12 - RETENTOR. DO COMANDO DE VALVULA
39,01
UN
1,0000
39,01
13 - FILTRO. DE COMB.0101 CELTA
45,01
UN
1,0000
45,01
14 - JOGO DE ANEIS . STD
233,81
UN
1,0000
233,81
15 - RADIADOR
635,64
UN
1,0000
635,64
16 - BATERIA 45 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.872,86 - C/C 14.284-0 BB |
- EDUCAÇÃO |
339,64
UN
1,0000
339,64
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
3294/000-2016
35,00
0,00
1 - ALINHAMENTO. DE DT - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 35,00 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
35,00
HR
0,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
3295/000-2016
728,00
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DE VALVULA COMBUSTIVEL
425,60
HR
3,8000
112,00
2 - SERVIÇO. DE CONCERTO MOTOR VENTILADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F4000 DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 728,00 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
302,40
HR
2,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
3296/000-2016
225,00
0,00
1 - ALINHAMENTO. DT
50,00
HR
0,5800
86,33
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD
45,00
HR
0,5200
86,33
3 - CAMBAGEM. LE
45,00
HR
0,5200
86,33
4 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
35,00
HR
0,4100
86,33
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,3500
86,33
6 - MONTAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O |
VEÍCULO PEUGEOT BOXER EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 225,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
20,00
HR
0,2300
86,33
1817/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
133/000-2016 - 01
-383,06
0,00
1 - Anulação da Nota nº 133/0-2016 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
-383,06
1,0000
-383,06
1818/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
134/000-2016 - 01
-191,53
0,00
1 - Anulação da Nota nº 134/0-2016 - MOTIVO: NÚMERO DE INFRAÇÃO INCORRETO
-191,53
1,0000
-191,53
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2534/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
113812600
J
46.377.222/0003-90
5813
163/000-2016
67,84
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 0400654568
67,84
SV
1,0000
67,84
184/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
645/000-2016 - 01
-475,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº645/0-2016
-475,00
1,0000
-475,00
312/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
1253/000-2016 - 01
-500,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº1253/0-2016
-500,00
1,0000
-500,00
2561/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
3248/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À BARRA DO TURVO E CANANÉIA/SP PARA LEVAR TÉCNICAS PARA VISITAS EM |
COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NO DIA 09/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
2560/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
3249/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À IPORANGA E IGUAPE/SP PARA LEVAR TÉCNICAS PARA VISITAS EM |
COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NO DIA 11/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
3250/000-2016
1.376,00
0,00
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SERENATA DE AMOR
600,00
PCT
20,0000
30,00
2 - GUARDA CHUVA SABOR DE CHOCOLATE. - KIKAKAU
218,00
PCT
20,0000
10,90
3 - OVINHOS DE CHOCOLATE. Embalagem: mínimo de 400 g com aproximadamente 50 unidades. - KIKAKAU
218,00
PCT
20,0000
10,90
4 - BALA TIPO DADINHO DOCE DE AMENDOIM em formato de dadinho pacote de 900 gramas. - DADINHO - |
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - |
ASSISTÊNCIA |
340,00
PCT
20,0000
17,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3251/000-2016
2.779,00
0,00
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SERENATA DE AMOR
900,00
PCT
30,0000
30,00
2 - GUARDA CHUVA SABOR DE CHOCOLATE. - KIKAKAU
545,00
PCT
50,0000
10,90
3 - OVINHOS DE CHOCOLATE. Embalagem: mínimo de 400 g com aproximadamente 50 unidades. - KIKAKAU
654,00
PCT
60,0000
10,90
4 - BALA TIPO DADINHO DOCE DE AMENDOIM em formato de dadinho pacote de 900 gramas. - DADINHO - |
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA, CRAS CENTRAL E ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
680,00
PCT
40,0000
17,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3252/000-2016
2.052,50
0,00
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SERENATA DE AMOR
810,00
PCT
27,0000
30,00
2 - GUARDA CHUVA SABOR DE CHOCOLATE. - KIKAKAU
381,50
PCT
35,0000
10,90
3 - OVINHOS DE CHOCOLATE. Embalagem: mínimo de 400 g com aproximadamente 50 unidades. - KIKAKAU
436,00
PCT
40,0000
10,90
4 - BALA TIPO DADINHO DOCE DE AMENDOIM em formato de dadinho pacote de 900 gramas. - DADINHO - |
AQUISIÇÃO ARA ATENDER O CRAS BLOCO B E PAULISTANO EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
425,00
PCT
25,0000
17,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
172/002-2016
0,00
20.046,43
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO |
098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
20.046,43
SV
0,9600
20.857,62
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
173/002-2016
0,00
2.222,32
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º |
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
174/002-2016
0,00
3.678,57
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º |
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.678,57
SV
1,0000
3.678,59
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
175/002-2016
0,00
1.595,24
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.595,24
SV
1,0000
1.595,24
17/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
750
3259/000-2016
1.382,91
0,00
1 - TAXA DE DPVAT. BRZ 7719, FRM 4136
220,76
SV
2,0000
110,38
2 - TAXA DE DPVAT. DBA 9415, FSO 9222, EHE 7174, EHE 7184, DBA 2068, DBA 2096, DBA 2099, CDV 1353, |
DBA 9450, BVZ 6463 E EHE 7300 - REF. AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
1.162,15
SV
11,0000
105,65
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
176/002-2016
0,00
3.190,44
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
177/002-2016
0,00
9.782,73
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
169/002-2016
0,00
9.590,29
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C |
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
170/002-2016
0,00
6.393,49
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C |
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
171/002-2016
0,00
2.222,33
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
861
559/000-2016 - 01
-160,84
0,00
1 - Anulação da Nota nº559/0-2016
-160,84
1,0000
-160,84
717/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
861
1587/000-2016 - 01
-114,96
0,00
1 - Anulação da Nota nº1587/0-2016
-114,96
1,0000
-114,96
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
3325/000-2016
17.298,04
0,00
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no |
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 |
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista |
4.824,04
UN
26,0000
185,54
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 17/03/2016 ATÉ 17/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. |
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E CAMPEONATO DE |
FUTEBOL 2016 - ESPORTES |
12.474,00
UN
40,0000
311,85
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
161/000-2016
1.420,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMOS CULTURA
1.420,80
1,0000
1.420,80
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
162/000-2016
1.669,17
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 255 - 47690,44
1.669,17
1,0000
1.669,17
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5012
6002/002-2013
0,00
96.152,69
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 10ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
96.152,69
SV
0,2000
486.152,69
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5012
6003/002-2013
0,00
4.043,36
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REF. 10ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
4.043,36
SV
0,2000
20.443,34
284.571,41
370.383,18
Total na Data de Lançamento: |
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 21 de Março de 2016.
284.571,41
370.383,18